Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1743
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25111184 | provízia za predaj vstupeniek 20.7.2025-Dan Bárta&Illustratosphere | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 573,61 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111181 | provízia za predaj vstupeniek 18.7.2025-Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 115,13 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100705 | servis a oprava výťahov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 1 201,71 € | 25.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100702 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 157,32 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100703 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 035,21 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25111176 | výroba a dodanie 80ks suvenírov na Dolnú Bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 264,00 € | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111178 | SENCOR ventilátor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 68,99 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111179 | hudobná produkcia 5.7.2025-Smatanová &Autner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 892,80 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111175 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 4 149,70 € | 24.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111177 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 210,13 € | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100700 | grafické práce 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 400,00 € | 23.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100701 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 2 463,68 € | 23.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100698 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 352,63 € | 23.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25111167 | servisné služby za 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111168 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 6,58 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111169 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,62 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111170 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 100,21 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111165 | elektrina dodanie 1.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 23.07.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111171 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 137,31 € | 23.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25111173 | dobropis k DFA 25111118 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,25 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |