Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100139 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 370,37 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100133 | tovar na produkciu na podujatia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 83,00 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110209 | provízia platieb 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 231,64 € | 03.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110211 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110210 | spotreba plynu 03/2026 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172,00 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110208 | odborné poradenstvo 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100126 | SBS na podujatia na Marec 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 033,00 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110202 | online systém projektového riadenia 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 15,28 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100130 | vstupné lekárske prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 280,03 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100131 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 152,24 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110205 | zariadenia pre Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 367,41 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110194 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 140,08 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110207 | catering backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 67,92 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110199 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110204 | spotreba plynu 03/2026 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110203 | spotreba plynu 03/2026 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110193 | prenájom HW a prehrávanie hudby 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110206 | strážna služby 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 10 332,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110196 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 635,16 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110201 | poplatok online predaj 1.2.2026/28.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 32,42 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |