Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110103 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 642,58 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110104 | poplatok za rozpoznávanie ŠPZ na rok 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 118,08 € | 10.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110095 | prenájom rohoží 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 443,93 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110093 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 380,35 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110084 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100072 | plexisklo zrkadlo do steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 2 090,88 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100073 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 181,76 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100074 | tovar na Hlavú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 269,14 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100075 | donáška jedla 13.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 375,12 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110088 | Dotykačka 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110087 | vypracovanie architektonieckej štúdie budovy Hlavná 57 v Košiciach | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | wohlfahrt architekti, s.r.o. | 46336885 | 11 115,00 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110086 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 192,00 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110092 | telekomunikačné služby 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100071 | polep Steelpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 228,78 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110082 | spotrebný materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 64,58 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100070 | Stornované | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100069 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 161,71 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110083 | dodávka a odber tepla 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110081 | etikety | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 299,64 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110072 | provízia z platieb 1/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 154,69 € | 04.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |