Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110430 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 110,68 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110428 | spotreba elektriny 1.03.2026-31.03.2026 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 17 561,31 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110429 | spotreba elektriny 03/2026 Výmenníky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 720,21 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110431 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 097,24 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110415 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110416 | dobropis k DFA 26110415 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | -410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110411 | dotykový tablet Samsung, párty reproduktor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NAY a.s. | 35739487 | 340,20 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100261 | dodanie a inštalácia kinoservera kompatibilného s projektorom Barco v Amfiteátri | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 21 156,00 € | 13.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110400 | dynamický klopový mikrofón | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 154,00 € | 10.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100257 | servis klimatizačnej jednotky v objekte Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ADMAX TECH, s.r.o. | 46976086 | 148,34 € | 10.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110403 | umytie presklennej oblúkovej steny exteriér | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Martin Koreň | 40184790 | 344,40 € | 10.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110396 | doména gokosice.sk 23.4.2026-23.4.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 09.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100248 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GLASS4YOU GROUP, s.r.o. | 52891135 | 221,80 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100251 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 191,47 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100250 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 101,48 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100255 | prenájom priestorov 13.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cool Plus s. r. o. | 47749032 | 246,00 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110397 | autorský dohľad na podujatie 20.3.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Hric | _____ | 150,00 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110399 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 43,71 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100252 | oprava výťahu BRAVO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 1 531,35 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100249 | suveníry do Steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Helena Matejíková LAMA | 10960643 | 1 875,55 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |