Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1817
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110634 | doména steelpark.sk 4.6.2025-4.6.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100422 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 138,00 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100423 | tovar na hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 232,08 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100424 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 218,96 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110637 | FB reklama od 29.4..-9.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 145,67 € | 13.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110632 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 100,37 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100421 | Umelecké vystúpenie - Partička - Leto v Kulturparku (OPEN AIR )10.08.2025 o 19:00 v exteriéri | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 7 380,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100425 | oprava vyhradených technických zariadení - elektrických | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 458,70 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110625 | oprava notebooku MacBook | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | 414,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110626 | oprava notebooku ASUS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | 749,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110642 | výroba atypických stojanov na exponáty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | 471,25 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110638 | prenájom zariadenia 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110639 | prenájom zariadenia 05/2025 a RemoteCare | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110640 | výroba a montáž nosníka d videoprojektor a závesná konštrukcia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Milan Sedlák | 37300016 | 1 280,00 € | 13.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110641 | nerezová mriežka na podlahu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Milan Sedlák | 37300016 | 175,00 € | 13.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110643 | záchranná služba na koncert SAUL | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 225,00 € | 13.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110630 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 213,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110631 | tovar Historická radnica | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 161,92 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110636 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 640,58 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110629 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,82 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |