Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3350

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111601 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 202,73 € 02.10.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111624 regál kovový 40x80x210 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 53,90 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111600 online systém projektového riadenia 9/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,42 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111623 batéria do PC Lenovo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 46,56 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111619 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 272,03 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111618 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 300,08 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111617 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 281,62 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111602 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 859,47 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111606 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 057,55 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111607 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 7 189,97 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100928 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,15 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100925 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 147,61 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100931 spotreba na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 182,53 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100934 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,58 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111597 dobropis k DFA 25111503 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -19,07 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100932 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,01 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100926 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 236,81 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100933 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 182,21 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111603 servisný poplatok 4.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111599 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 09/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra