Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111200 | Led efekty na podujatie WLVS 25.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marek Petrík - F.X. | 40186041 | 1 691,25 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111203 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 2 438,40 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111202 | odborné poradenstvo 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111206 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111204 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,50 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111205 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 472,40 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100727 | karabína, kladka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 224,66 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100729 | čistiace potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 442,00 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100728 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 167,20 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111197 | prenájom LED obrazovky od 24.7-25.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 6 150,00 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111199 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 111,90 € | 31.07.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111198 | prenájom HW-prehrávanie hudby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 31.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100726 | občerstvenie v rámci Leta v Kulturparku 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 111,90 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111196 | ineratkívny program pre deti-Maroš Kamoš 27.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Maroš Kubinec Dis. Art | ____ | 400,00 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111192 | záchranná služba na koncert Autner & Smatanová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 330,00 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111194 | autodoprava v rámci Leta v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CLEANTRANS s.r.o. | 46493549 | 147,60 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111191 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 432,33 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111195 | ubytovanie v rámci Leta v Kulturparku 25.7.-26.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 725,00 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111189 | ubytovanie v rámci Leta v Kulturparku 20.7.-21.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 654,50 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111193 | zabezpečenie podujatia Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TRADITION | 42179858 | 1 889,00 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |