Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2602

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100829 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 80,72 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100832 prenájom LED obrazovky na event Paul Van Dyk 12.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 845,01 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100831 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 132,41 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100833 technológia prečerpávacej stanice Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Daniel Bakalár - PUMPS 33874905 17 968,23 € 05.09.2025 11.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100828 polep na konferenciu 08.09.-.09.09.2025AI Telekom v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 402,58 € 05.09.2025 11.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111445 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER 50003844 224,66 € 05.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111452 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 364,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111448 dodávka a montáž priečelia baru K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Miroslav Hrubý - MIREX 35320991 4 525,00 € 05.09.2025 17.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111450 čistiace prostriedky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Miroslav Hrubý - MIREX 35320991 81,18 € 05.09.2025 17.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111451 dobropis k DFA25111355 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -47,77 € 05.09.2025 25.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111432 samolepka na označenie schodov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FORK, s.r.o. 44311061 15,57 € 04.09.2025 04.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111435 servisné práce na vzduchotechnických zariadení na stavbe KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 2 261,21 € 04.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100822 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 726,05 € 04.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100824 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 492,22 € 04.09.2025 10.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111431 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 172,66 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111430 vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 26,97 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111441 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 130,02 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111444 Dotykačka 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111440 záchranná služba na podujatia v mesiaci august K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOVU - MED center, s.r.o. 53578988 2 880,00 € 04.09.2025 16.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111428 prenájom oceľových závaží K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAKI Slovakia s.r.o. 47453869 288,00 € 04.09.2025 17.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra