Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110899 | cateringové služby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 350,55 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110897 | cateringové služby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 329,61 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110898 | cateringové služby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 390,16 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100591 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie v budove Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Július Vaško s.r.o. | 50151240 | 650,00 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100594 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 102,56 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100595 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 476,00 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100593 | tovar na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,79 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110896 | servis, inštalácia, kalibrácia DCi projektorov s prenájmom DCI serveru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kinoservis, s.r.o. | 28299949 | 8 273,00 € | 26.06.2026 | 14.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110893 | príprava výstavy kresleného humoru 7.5.-22.6.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Prešovská rozvojová agentúra | 37885456 | 100,00 € | 25.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110890 | oprava automobilu Škoda Octavia Scout | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 230,00 € | 25.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110891 | prevádzkové -pršiplášť | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Zapakuj Shop s.r.o. | 22458735 | 21,05 € | 25.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110892 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 72,12 € | 25.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100586 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 714,65 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100587 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 171,60 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100588 | tovar na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 275,05 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110886 | čistenie a monitorovanie dažďových zvodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 369,00 € | 24.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110889 | oprava rampy do parkoviska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 146,37 € | 24.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100589 | vozidlo LOCUST s obsluhou do objektu Kulturaprk | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Správa mestskej zelene v Košiciach | 17078202 | 80,00 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110888 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 593,38 € | 24.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110887 | tovar Marathonpoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 239,05 € | 24.06.2026 | 14.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |