Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2602

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111560 pracovná obuv pre zamestnancov PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 215,15 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111559 magnetické úchyty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 UNIMAGNET s.r.o. 28155831 86,90 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111552 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 385,00 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111548 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 154,24 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111564 ubytovanie -výmenníkové mobility Praha K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EuroAgentur Hotels&Travel a.s. 27361861 892,45 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111557 chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 179,60 € 25.09.2025 01.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111561 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111562 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111563 letenkyKošice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 490,68 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111558 dezinsekcia v budove ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 30,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111553 oprava steny v podzemnom parkovisku Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 468,38 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 316,75 € 25.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111555 prenájom plošiny s obsluhou a čistenie dňa 23.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REFAL PLOŠINY s.r.o. 46654551 436,65 € 25.09.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111546 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 64,33 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111547 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 107,72 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111549 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 307,95 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111550 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 174,55 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100884 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 66,98 € 24.09.2025 29.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100885 informačné tabulky do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 43,05 € 24.09.2025 29.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100893 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,60 € 24.09.2025 29.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka