Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25112040 | servisné služby za 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 08.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112034 | prevádzka zariadenia 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 08.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112042 | kontrola a servis požiarnych zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BOCHŇÁK s. r. o. | 52333264 | 1 944,63 € | 08.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101163 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 1 349,21 € | 08.12.2025 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101158 | tlač a výlep Loga K 13 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 42,00 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101157 | prenájom LED obrazoviek na podujatie 16.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 3 148,31 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101159 | nálepky do kaviarne Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 62,91 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25112033 | servis softvéru Maratonpédia -11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 05.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101160 | školenie SPIN - Beáta Bíleková 10.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 170,97 € | 05.12.2025 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25112028 | bezpečnostné služby v mesiaci November | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 273,05 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112031 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 266,31 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112029 | telekomunikačné služby 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112030 | prenájom rohoží 3.11.2025-30.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 446,29 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112032 | PHM 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 292,01 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112022 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 94,11 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112024 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 237,76 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112021 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,54 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112023 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,81 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112027 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 259,79 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112026 | tovar na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 119,85 € | 04.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |