Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111577 | strážna služby 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 070,00 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111575 | prenájom HW-prehrávanie hudby 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 30.09.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111568 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 240,81 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100911 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 861,06 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100913 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 63,25 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100912 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 242,31 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111571 | výmena drenážneho čerpadla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 223,52 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111570 | výroba, tlač fólia, monomér | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 105,01 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111572 | jadrové vŕtanie v objekte MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 250,00 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111569 | hudobná produkcia 07.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 152,52 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100909 | prenájom zosilňovačov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Waldemar Rura | 14361451 | 3 900,00 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100908 | Grafické práce na Október 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 400,00 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100910 | prenájom kontajnera 240 l + zhromaždenie, triedenie a odovoz odpadu 15 01 07 - sklo, obdobie: 10-12/2025, objekt: Kunsthalle, Rumanova 1, Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 12,42 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100906 | servis chladiaceho zariadenia klimatizácie a oprava úniku chladiva | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 1 455,02 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100907 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,58 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111567 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 421,18 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111566 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 35,52 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111565 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,79 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111556 | dobropis k DFA25111250 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -25,00 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111554 | skladacie plošinové vozíky nosnosť 300kg | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,85 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |