Faktúry
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110573 | online systém projektového riadenia 8.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,47 € | 11.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110575 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 4/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110576 | ChatGPT Plus Subscription 24.4.-24.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,01 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110571 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 363,70 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110568 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 2 218,30 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110572 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 987,08 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110565 | odvoz, zhromaždenie a triedenie odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 183,02 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110564 | prenájom zariadenia 05/2026 ZML 50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110570 | právne služby 05/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110566 | Nájom kontajnera a odvoz odpadu KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 52,00 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110567 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 189,89 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110569 | Odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 16,61 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110574 | vstupné lekárske prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 362,49 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110560 | organizačno-technické zabezpečenie podujatia Marathon Point 06.05.2026 - Art Ring | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vladimír Molčányi V3M | 37087517 | 400,00 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110561 | tovar Hlavná ,57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 98,23 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110562 | tovar Hlavná ,57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 179,19 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110563 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 134,43 € | 08.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110557 | dodávka a odber tepla 5/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110555 | servis softvéru Maratonpédia - 4/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110559 | prevádzka zariadenia 05/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110554 | ladenie klavíra na koncert 5.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110558 | prenájom plošiny 29.4.2026, doprava, čistenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | REFAL PLOŠINY s.r.o. | 46654551 | 492,00 € | 07.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110556 | servis zdvíhacích zariadení 5/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110553 | licencia WINASU 05.2026-04.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 214,02 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110549 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 307,20 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110551 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1 165,02 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110552 | úradná škúška elektrického zariadenia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | E.I.C.Engineering inspection company s.r.o | 36670901 | 1 231,23 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110550 | telekomunikačné služby 04/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 090,16 € | 06.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110540 | školenie odpadové hospodárstvo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 757,68 € | 05.05.2026 | 05.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110542 | výroba tlač - festival UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 367,13 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |