Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111757 | spotreba vody 18.4.2025-21.10.2025 Dolná brána | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 772,97 € | 24.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111755 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Baliarne obchodu, a. s. Poprad | 31707874 | 42,55 € | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111754 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ARWEN SK s.r.o. | 35902159 | 25,65 € | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111751 | dobropis k DFA 25111569 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -38,13 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111753 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IGMAR RAMUT SPOLKA JAWNA | 44355718 | 75,45 € | 23.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111743 | doména vymenniky.sk od 10.11.2025-10.11.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 22.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111749 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 335,82 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111750 | nákup licencia-grafika 13.10.-12.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111744 | preprava diel Košice-Bratislava 8.9.-9.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Yellow Express, s. r. o. | 50115642 | 799,50 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111748 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 350,25 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111745 | lekárske preventívne prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 139,88 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111737 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 317,96 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111735 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 340,95 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111729 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 1 166,04 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111738 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 373,48 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111734 | mikrovlnky do Limy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ | 17329060 | 224,16 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111731 | výroba, tlač plagát | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 14,76 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111730 | výroba, tlač fólia vision | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 201,72 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111742 | tovar do steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 163,98 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111733 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 71,44 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111739 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 220,95 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111741 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 235,25 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111740 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 276,30 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111736 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 342,72 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111728 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 209,41 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111726 | PHM 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 290,99 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111727 | telefónne poplatky 13.10.-12.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 509,94 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111725 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111724 | servis-spojazdnenie otváracej rampy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 141,45 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111723 | Led reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 29,05 € | 17.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |