Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111136 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 518,15 € | 18.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111139 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 416,95 € | 18.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111134 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 345,24 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111142 | koncert Štec a Fajta dňa 13.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FAJNO s.r.o. | 51787440 | 5 750,00 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111140 | hudobná produkcia 13.7.2025- Štec &Fajta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 1 123,48 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111135 | prenájom rohoží 16.06.2025-13.07.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 399,07 € | 18.07.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111138 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 418,57 € | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111137 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 691,00 € | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111143 | spotreba vody 23.1.-10.7.2025 Historická radnica, Veľká sála, Vináreň | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 1 231,78 € | 18.07.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111144 | provízia za predaj vstupeniek 13.7.2025-koncert Štefan Štec&Fajta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 1 173,42 € | 18.07.2025 | 18.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111131 | nákup licencia-grafika 13.7.-12.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111130 | materiál na epoxid stoly papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RESIN TABLE s.r.o. | 09397272 | 278,67 € | 17.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111132 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Dan Bárta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 17.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111133 | statický prepočet strešných konštrukcií a statický posudok pre osadenie fotovoltaických zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Igor Zigo | 33725012 | 1 512,90 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111127 | umelecká Dj produkcia na podujatie 5.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 16.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111129 | ubytovanie v rámci Leta v Kulturparku 5.7.-6.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 484,50 € | 16.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111125 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,10 € | 16.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111126 | umelecká Dj produkcia na podujatie 13.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111128 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,08 € | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111120 | divadelné predstavenie 15.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111121 | divadelné predstavenie 8.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111122 | výroba tlač mesh | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 81,18 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111117 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 69,96 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111118 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 79,76 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111124 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 7 910,13 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111119 | tovar na catering 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 1 683,82 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111123 | provízia za predaj vstupeniek 5.7.2025-koncert Zuzana Smatanová/Richard Autner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 1 178,62 € | 15.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111115 | výroba tlač deabond 110x70, folia matna biela | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 134,07 € | 14.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111113 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111114 | odvoz kuchynského odpadu 18.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 14.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |