Faktúry
Počet záznamov: 1168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110624 | dodávka tepelnej energie 04/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 824,22 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110616 | právne služby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110622 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 202,50 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110620 | moderovanie festivalu UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anima Creativa s. r. o. | 56871945 | 400,00 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110621 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,43 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110613 | licencia WINASU 05/2025-04/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 214,02 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110615 | PVC podlaha | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CAMEO, s.r.o. | 31693237 | 606,41 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110602 | dodanie a montáž striešky,loga v objekte Maratónskeho domu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 5 993,79 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110603 | kovové konštrukcie, sklá, | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 2 035,65 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110607 | prevádzka zariadenia 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110610 | mesačný poplatok- dáta 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110614 | kontrola požiarnych klapiek, f-plynov,kalibrácia detektora | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 3 955,68 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110609 | online systém projektového riadenia 8.05.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 44,22 € | 09.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110606 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | moonER s.r.o. | 46353895 | 1 150,30 € | 09.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110604 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2,00 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110605 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,36 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110608 | telekomunikačné služby 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110612 | prevodník | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LEDCO s.r.o. | 45502030 | 57,85 € | 09.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110597 | strieborný záves na podujatie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KROPKA Beata Brozek-Zuj | 76515432 | 28,59 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110599 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO od 15.4.-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 85,49 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110594 | produkcia videomappingu podujatie MÓDA A SVETLO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UMČO | 52049965 | 480,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110595 | produkcia podujatia Art Ring UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UMČO | 52049965 | 200,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110596 | lektorovanie Komunitné mestečko UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OZ Tvorivá dielňa | 42245249 | 500,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110598 | umel.vyystúpenie -živé sochy UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mestské divadlo ACTORES Rožňava | 31299695 | 850,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110600 | dodávka a odber tepla 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110601 | ladenie klavíra na koncert 30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110585 | výroba obrazov do priestoru MarathonPointu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | 1 500,00 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110579 | balená voda | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 19,50 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110586 | refakturácia poistného za I.a II.Q 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 8 637,86 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110580 | PHM 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 346,59 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |