Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110455 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 358,77 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110469 spotreba studenej vody 03/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,57 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110470 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 168,63 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110456 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 994,35 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110460 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 967,07 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110459 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mesto Košice 00691135 866,67 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110471 ladenie klavíra na koncert 9.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110457 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 348,59 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110458 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 96,36 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110466 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 706,44 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110461 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 238,45 € 14.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110462 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 8,60 € 14.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110463 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 291,95 € 14.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110464 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 396,82 € 14.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110467 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,99 € 14.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100301 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 971,87 € 11.04.2025 14.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100300 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 518,51 € 11.04.2025 14.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100302 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 395,89 € 11.04.2025 14.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110443 prenájom zariadenia 04/2025 zml.50104591 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 53,06 € 11.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110444 prenájom zariadenia 04/2025 a RemoetCare K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 11,70 € 11.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra