Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111376 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 564,24 € | 26.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111374 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 463,00 € | 26.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111379 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 883,56 € | 26.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111373 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,61 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111372 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 71,88 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111378 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 225,60 € | 26.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111375 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 434,25 € | 26.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111380 | dobropis k DFA 25111279 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | -1 644,71 € | 26.08.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111365 | predstavenie tajomstvo dračieho úsmevu 24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVADLO NA HOJDAČKE | 42069912 | 400,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111366 | umelecký výkon-hra na basgitare na koncerte Tamara Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Michal Šelep | ____ | 300,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111367 | divadelné predstavenie Môj Macko 20.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MačaLaba | 53706218 | 200,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111368 | hudobné vystúpenie 22.8.2025 Svetlana Rymarenko a Peter Lipa ml. | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | R.I.A.D. s. r. o. | 35866284 | 1 200,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111369 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 66,28 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111370 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 86,03 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111362 | divadelné predstavenie 19.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111364 | vytvorenie mediártového diela MarathonPoint-u | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Beáta Kolbašovská | _____ | 5 000,00 € | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111363 | vytvorenie mediártových diel MarathonPoint-u | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jakub Pišek | _____ | 12 000,00 € | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111356 | vystúpenie Tamary Kramar hra na klávesy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Peter Kunzo | _____ | 300,00 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111361 | dielenské a montážne práce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 1 086,47 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111357 | DLS80002*8 Driver , repro | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Peter Földvári Rock Centrum | 32660162 | 1 170,95 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111358 | hudobná produkcia18.7.2025-Koncert Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 159,90 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111360 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 814,85 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111359 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 144,85 € | 21.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111355 | telefónne poplatky 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,53 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111349 | záchranná služba na koncert Dan Bárta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 250,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111352 | záchranná služba na koncert Štefan Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 290,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111350 | záchranná služba na rapový koncert | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 770,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111351 | záchranná služba na after party po rapovom koncerte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 330,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111354 | vystúpenie Tamary Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Tamara Kramarová | ____ | 880,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111348 | oprava MV Škoda Octavia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 160,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |