Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100082 | pranie obrusov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bocianservis s. r. o. | 53184220 | 385,89 € | 11.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100076 | baner liaty + fin. zvar, tlač na textíliu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 176,51 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110097 | online systém projektového riadenia 8.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,02 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110094 | vypracovanie dramaturgie Amatérskych divadiel | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Agentúra: Artefakt | 50591550 | 1 750,00 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100080 | tovar doPAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 100,68 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100079 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 77,98 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110096 | materiál na workshopy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 29,65 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100078 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 447,38 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110099 | výroba tlač fólia monomér-nálepky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 62,91 € | 10.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110098 | prevádzka zariadenia 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 10.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110103 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 642,58 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110104 | poplatok za rozpoznávanie ŠPZ na rok 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 118,08 € | 10.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110095 | prenájom rohoží 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 443,93 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100077 | doména marathonpoint.sk 11.3.2026-11.3.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 10.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110100 | servis softvéru Maratonpédia -1/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 10.02.2026 | 10.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110101 | tovar catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,28 € | 10.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110102 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 413,75 € | 10.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110093 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 380,35 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110084 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100072 | plexisklo zrkadlo do steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 2 090,88 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |