Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2761

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110781 plexi sklíčka na kamery K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ALARM ABSOLON, spol.s.r.o. 44796391 29,30 € 29.05.2025 03.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100518 SBS na podujatia v Júni 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 922,50 € 29.05.2025 03.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100507 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 245,04 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100512 donáška jedla 01.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 775,62 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100508 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 31,44 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100517 donáška jedla 06.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 3 623,58 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110759 oprava notebooku LENOVO Ideapad K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WEBKVALITA, s.r.o. 46775773 146,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100514 zabezpečovací systém pre objekt MMM - Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 1 473,27 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100513 Grafika v rámci Leta v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 542,75 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110755 spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti , evakuácie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Janette Jankovičová 35419482 2 000,00 € 29.05.2025 05.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110762 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 737,40 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110764 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 705,67 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110777 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 1 772,96 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110757 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 6 387,39 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110758 ochutnávka vína na podujatie dňa 15.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 066,40 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110760 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 551,00 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110761 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 778,34 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110763 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 137,76 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110765 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 410,88 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110766 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 707,50 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra