Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100196 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,67 € 14.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100198 donáška jedla 15.3.2025 Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 349,57 € 14.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100192 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 369,48 € 14.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100194 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,45 € 14.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110287 výroba tlač Buletin Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 787,20 € 14.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100188 odvoz odpadu + pristavenie kontajnerov - Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 47,66 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110285 dodávka tepelnej energie 02/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 478,43 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110286 dodávka tepelnej energie 02/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 554,07 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100190 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 890,37 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100189 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,94 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110279 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 413,65 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110280 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 8,35 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110282 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 591,51 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110277 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 27 779,59 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110278 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 5 061,07 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110283 spotreba studenej vody 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,50 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110284 informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 17 421,87 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110281 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,06 € 13.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110276 náramky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Euroko, spol. s r.o. 36591688 172,94 € 12.03.2025 13.03.2025 Faktúra
25100186 magnetky na Dolnú bránu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 332,10 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka