Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2761

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100599 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 327,43 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100600 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 156,36 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100598 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 265,20 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100595 servis a výmena filtrov vo vzduchotechnike v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 2 261,21 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100597 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 87,22 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100601 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 793,83 € 18.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110938 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 99,59 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110940 xiaomi lampy na monitor K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 76,70 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110939 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,12 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100589 dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 500,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100590 dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 500,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110937 kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 313,65 € 17.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100594 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,16 € 17.06.2025 14.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100591 prenájom oceľových závaží v mesiacoch Júl a august 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAKI Slovakia s.r.o. 47453869 288,00 € 17.06.2025 11.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100592 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 720,72 € 17.06.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100593 catering pre festival Leta v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 256,57 € 17.06.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100588 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 273,41 € 17.06.2025 12.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100581 výmena čerpadla na vzduchotechnike v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 381,30 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110928 nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100585 oplotenie na Festival Leto v parku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 369,00 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka