Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100372 kontrola lezeckej výstroje a preškolenie zamestnancov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER 50003844 334,80 € 02.05.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100371 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 82,54 € 02.05.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100374 oprava a doplnenie chladiva v chilleri v budove PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 1 167,28 € 02.05.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100377 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 130,88 € 02.05.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110553 vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 47,22 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110560 výroba tlač plast, papier, UTC K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 459,63 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100376 dodanie a montáž elektromotora s prevodovkou do automatických dverí do budovy Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 1 197,65 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110554 spotreba plynu 05/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110555 spotreba plynu 05/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110556 spotreba plynu 05/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110557 bezpečnostné služby dňa 11.4.,12.4.,25.4.,26.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 485,23 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110558 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 04/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110561 kamery, switche, wifi K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 5 915,85 € 02.05.2025 14.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110550 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 342,73 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110559 školiace, kontrolné a ostatné služby 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110552 implementačné služby 01.05.2025-31.05.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 02.05.2025 30.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,18 € 02.05.2025 30.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100369 Bulletin Leto v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 604,35 € 30.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100367 prenájom kontajnerov a odvodz odpadu na objekt Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 293,01 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100368 tovar na hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 557,60 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka