Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1798

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110220 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 75,18 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110221 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 71,05 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110213 výroba tlač fólia matná K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 86,72 € 28.02.2025 07.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110214 výroba priama potlač deabond, banner K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 521,98 € 28.02.2025 07.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110211 prenájom HW-prehrávanie hudby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110212 prenájom rohoží 27.01.2025-23.02.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 506,88 € 28.02.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110210 inštalácia modulov a licencie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 2 902,80 € 27.02.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110208 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 54,00 € 26.02.2025 07.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110209 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 183,84 € 26.02.2025 07.03.2025 Faktúra
25110207 servis a kontrola trafostanice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. 31692729 2 829,00 € 26.02.2025 13.03.2025 Faktúra
25110205 kameramanské práce za ICKK dňa 30.1.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LoraVeber s. r. o. 53315227 100,00 € 26.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110203 grafické práce 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 150,00 € 25.02.2025 05.03.2025 Faktúra
25110200 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 118,90 € 25.02.2025 10.03.2025 Faktúra
25110181 spotreba plynu 02/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 24.02.2025 05.03.2025 Faktúra
25110189 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 608,24 € 24.02.2025 10.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110190 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 573,67 € 24.02.2025 10.03.2025 Faktúra
25110191 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 3 665,40 € 24.02.2025 10.03.2025 Faktúra
25110193 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,45 € 24.02.2025 10.03.2025 Faktúra
25110185 odber tepla 03/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 890,00 € 24.02.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110186 odber tepla 03/2025 KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 100,00 € 24.02.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110187 elektrina dodanie 1.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 24.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110194 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,18 € 24.02.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110195 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 8,59 € 24.02.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110196 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 7,19 € 24.02.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110176 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 368,50 € 20.02.2025 10.03.2025 Faktúra
25110172 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,89 € 18.02.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110166 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 139,61 € 17.02.2025 14.03.2025 Faktúra
25110159 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 118,33 € 14.02.2025 14.03.2025 Faktúra
25110142 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,92 € 13.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110124 servis zdvíhacích zariadení 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 10.02.2025 05.03.2025 Faktúra