Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100192 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 369,48 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100194 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,45 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110287 | výroba tlač Buletin Dolná brána | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 14.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100188 | odvoz odpadu + pristavenie kontajnerov - Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 47,66 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110285 | dodávka tepelnej energie 02/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 478,43 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110286 | dodávka tepelnej energie 02/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 554,07 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100190 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 890,37 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100189 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,94 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110279 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 413,65 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110280 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 8,35 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110282 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 591,51 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110277 | spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 27 779,59 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110278 | spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 061,07 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110283 | spotreba studenej vody 02/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,50 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110284 | informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 17 421,87 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110281 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,06 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110276 | náramky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 172,94 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25100186 | magnetky na Dolnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 332,10 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100187 | jeseňove rezivo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PODREVO s. r. o. | 53614798 | 480,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110265 | spotreba tepla a TÚV 02/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 301,46 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |