Faktúry
Počet záznamov: 302
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110358 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 807,39 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110359 | prenájom rohoží 24.02.2025-23.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 506,88 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110355 | Tyvek 19mm id náramky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 107,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110350 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 853,73 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110351 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 60,66 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110353 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 535,87 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110347 | stavebné práce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 24 663,89 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110352 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 321,32 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110354 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 708,60 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110356 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 160,77 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110349 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,03 € | 27.03.2025 | 24.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110357 | profylaktika systému MaR+SW úpravy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 1 574,40 € | 27.03.2025 | 24.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110348 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 477,01 € | 27.03.2025 | 24.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110342 | ChatGPT Plus Subscription 24.3.-24.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 18,48 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110340 | informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 1 308,04 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110343 | organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 3 737,50 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110338 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 335,75 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110345 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 321,20 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110339 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 37,04 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110344 | výmena sady pohonu pre posuvnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RPL Slovakia s.r.o. | 44875151 | 851,25 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110336 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,99 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110346 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 162,85 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110341 | lekárska preventívna prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 139,42 € | 26.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110335 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,79 € | 26.03.2025 | 24.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110337 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,18 € | 26.03.2025 | 30.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110333 | príslušenstvo k výrobe stolov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RESIN TABLE s.r.o. | 09397272 | 640,49 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110334 | návrh vytvorenia scény na podujatie 12.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie Smart art | 51688417 | 2 800,00 € | 25.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110331 | lustre, lampy, žiarovky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 1 113,83 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110323 | výroba tlač CLV, BBS plagát | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 158,74 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110324 | výroba tlač fólia matná,bez lamina | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 81,18 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |