Všetky dokumenty
Počet záznamov: 472
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100172 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 591,52 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100168 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 137,43 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100169 | donáška jedla 13.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 806,86 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100171 | tlač vizuálov pre festival USE THE C!TY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 158,75 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110254 | právne služby 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110255 | servisné služby za 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100175 | kváskové pečivo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 300,00 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25100164 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,07 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110242 | crucial SO-DDIM, patriot P220 256GB | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 34,06 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110250 | pramenitá voda 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 222,54 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100166 | výmena sady pohonu pre posuvnú bránu v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RPL Slovakia s.r.o. | 44875151 | 1 070,10 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110249 | prenájom dávkovača 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110244 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 256,96 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
25100165 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 446,15 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110243 | mesačný poplatok- dáta 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110248 | rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 | 617,56 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110245 | servis zdvíhacích zariadení 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25100163 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 276,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
25110241 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 154,06 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
25110240 | telekomunikačné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |