Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 472

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100172 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 591,52 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100168 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 137,43 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100169 donáška jedla 13.03.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 806,86 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100171 tlač vizuálov pre festival USE THE C!TY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 158,75 € 10.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110254 právne služby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Vojčík & Partners, s.r.o. 36866563 615,00 € 10.03.2025 20.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110255 servisné služby za 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 10.03.2025 20.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100175 kváskové pečivo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 300,00 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100164 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,07 € 07.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110242 crucial SO-DDIM, patriot P220 256GB K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 34,06 € 07.03.2025 10.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110250 pramenitá voda 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 222,54 € 07.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100166 výmena sady pohonu pre posuvnú bránu v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RPL Slovakia s.r.o. 44875151 1 070,10 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110249 prenájom dávkovača 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,35 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110244 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 256,96 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
25100165 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 446,15 € 07.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110243 mesačný poplatok- dáta 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 07.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110248 rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TECHEM spol. s r.o. 31355625 617,56 € 07.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110245 servis zdvíhacích zariadení 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100163 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 276,00 € 06.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110241 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 154,06 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110240 telekomunikačné služby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra