Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100163 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 276,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100164 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,07 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100158 | návrh vytvorenia scény na podujatie 12.3. v KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie Smart art | 51688417 | 2 800,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100156 | Bulletin na Doblnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100159 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu FVE - Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Enprotech a.s. | 47461845 | 3 075,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100157 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 9 538,99 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100160 | Informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 18 729,91 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110208 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 54,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110213 | výroba tlač fólia matná | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 86,72 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110214 | výroba priama potlač deabond, banner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 521,98 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110032 | dobropis k DFA25110025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,95 € | 22.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110107 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 861,95 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110189 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 608,24 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110242 | crucial SO-DDIM, patriot P220 256GB | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 34,06 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100173 | svietidlá Lima | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 1 442,10 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100167 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 852,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100170 | koberce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEAM WORKS, s.r.o. | 36834131 | 1 852,40 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110185 | odber tepla 03/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 890,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110186 | odber tepla 03/2025 KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 100,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |