Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100245 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,65 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100244 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 650,17 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100251 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 624,76 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100237 | donáška jedla 25.03.2025 - 27.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 065,19 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100249 | spotreba hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 809,82 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100238 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 337,75 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100250 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 266,36 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110362 | ochranné pracovné odevy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 60,55 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110361 | pracovný odev | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 88,83 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100255 | vstupná lekárska prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 76,35 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100252 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 163,14 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100254 | donáška jedla 29.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 770,96 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100256 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,94 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100257 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,36 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100261 | ubytovanie v rámci predstavenia Halpern a Johnson v Historickej radnici | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROMENÁDA, a.s. | 35908467 | 600,50 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100236 | donáška jedla 27.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 431,96 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110218 | implementačné služby 01.03.2025-31.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110226 | odborné poradenstvo 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110240 | telekomunikačné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110245 | servis zdvíhacích zariadení 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |