Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110210 | inštalácia modulov a licencie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 2 902,80 € | 27.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110250 | pramenitá voda 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 222,54 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100172 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 591,52 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100168 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 137,43 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100169 | donáška jedla 13.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 806,86 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100179 | 3D skeny sochy maratónca, busty Bukowského a plakety mmm | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TCX s.r.o. | 36585203 | 664,20 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100166 | výmena sady pohonu pre posuvnú bránu v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RPL Slovakia s.r.o. | 44875151 | 1 070,10 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 24111641 | dobropis k DFA24111635 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -11,41 € | 10.12.2024 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111783 | dobrois k DFA 24111757 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -125,75 € | 07.01.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110187 | elektrina dodanie 1.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110205 | kameramanské práce za ICKK dňa 30.1.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LoraVeber s. r. o. | 53315227 | 100,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110215 | spotreba plynu 03/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110216 | spotreba plynu 03/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110224 | ladenie klavíra na koncert 27.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110229 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 167,20 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110235 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110237 | spotreba plynu 03/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110239 | Dotykačka 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110241 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 154,06 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110099 | telekomunikačné služby 01/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |