Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4292

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
25110210 inštalácia modulov a licencie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 2 902,80 € 27.02.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110250 pramenitá voda 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 222,54 € 07.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100172 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 591,52 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100168 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 137,43 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100169 donáška jedla 13.03.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 806,86 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100179 3D skeny sochy maratónca, busty Bukowského a plakety mmm K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TCX s.r.o. 36585203 664,20 € 11.03.2025 13.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100166 výmena sady pohonu pre posuvnú bránu v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RPL Slovakia s.r.o. 44875151 1 070,10 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
24111641 dobropis k DFA24111635 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 -11,41 € 10.12.2024 13.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
24111783 dobrois k DFA 24111757 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 -125,75 € 07.01.2025 13.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110187 elektrina dodanie 1.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 24.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110205 kameramanské práce za ICKK dňa 30.1.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LoraVeber s. r. o. 53315227 100,00 € 26.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110215 spotreba plynu 03/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110216 spotreba plynu 03/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110224 ladenie klavíra na koncert 27.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110229 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 167,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110235 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110237 spotreba plynu 03/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110239 Dotykačka 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110241 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 154,06 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110099 telekomunikačné služby 01/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra