Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2502

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
25110371 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 588,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110372 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 750,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110384 výroba tlač Fólia matná K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 356,70 € 02.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110397 vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 5,25 € 03.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110407 výroba tlač Fólia lamino lesklé-magnetky Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 322,10 € 04.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110419 online systém projketového riadenia 8.04.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smartsheet 602508207 45,55 € 08.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110424 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 03/2025 a štvrťročná revízia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 172,20 € 08.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100286 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,28 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100291 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 760,89 € 09.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100289 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 291,93 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100290 Matrace - Lima K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 1 286,00 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100292 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 385,92 € 09.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100295 Svietidlá - Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OnPro s.r.o. 55881742 610,31 € 09.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110289 elektrina dodanie 1.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 17.03.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110373 strážna služby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110374 bezpečnostné služby dňa 15.3.,20.3.,22.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 125,45 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110375 spotreba plynu 04/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110376 spotreba plynu 04/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110385 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 7,02 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110386 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 37,55 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra